
增值稅一般納稅人主表,第二欄沒填,咋么辦
答: 你需要填寫的是本期進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì),增值稅一般納稅人需要把進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)填寫到第二欄。
你好,增值稅小規(guī)模納稅人主表第二欄三欄自動提取,第一欄是灰色的,填不進(jìn)去怎么辦?
答: 第一欄自動取數(shù)的,你填寫2.3欄就可以
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人增值稅納稅申報(bào)表主表中:第二欄 “其中:應(yīng)稅貨物銷售額 ”沒填,這樣報(bào)稅是不是不對,已經(jīng)報(bào)過了怎么辦?
答: 你開的是13%銷售貨物的嗎?如果是的話,需要填寫的,但是你填寫不填寫不影響交稅。
請教下,建筑安裝公司,一般納稅人,其增值稅納稅申報(bào)表主表中的第二欄“應(yīng)稅貨物銷售額”和第三欄“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”,銷售額應(yīng)該填在哪欄里?
老師什么情況下填寫增值稅附表二第17欄,我的理解是一般納稅人簡易計(jì)稅收到增值稅專用發(fā)票的稅額填在附表二第17欄,不知道對不對。
一般納稅人申報(bào)增值稅主表,23行,我填了第一二列都是480、為什么一直報(bào)錯(cuò),提示23行與減免申報(bào)表的第一欄第四列值不一致。

