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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-12 13:37

我的產(chǎn)品,帳上大多賣了,只余一小部分

歐陽 追問

2017-11-12 14:26

那帳上產(chǎn)品成本還作調(diào)整嗎,還是年底匯算清繳時作所得稅調(diào)整。年初時我多計入原材料十多萬,也就是收購發(fā)票197336,其中原材料171682,進項稅25653

歐陽 追問

2017-11-12 14:31

借主營業(yè)務成本,那成本還增加了?

王雁鳴老師 解答

2017-11-12 13:40

您好,建議,借;主營業(yè)務成本,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

王雁鳴老師 解答

2017-11-12 14:37

您好,賬上的庫存商品不用調(diào)整了。匯算清繳時做所得稅調(diào)整。是的,主營業(yè)務成本是增加了。如果這些虛的要調(diào)整的話,再做分錄,借;主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:應付賬款,或者現(xiàn)金等科目,負數(shù)。

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相關(guān)問題討論
我的產(chǎn)品,帳上大多賣了,只余一小部分
2017-11-12 13:37:18
需要看你們用在哪里,要是出差是可以抵扣,用于福利,招待客戶等等不能抵扣。
2019-01-02 09:09:48
借銷售費用招待費 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2016-01-13 10:36:58
你好!借庫存商品等 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-03 13:38:28
你好,這個是要退稅的哦,這兩個都是要退稅的,因為你轉(zhuǎn)賣的都不是你種植的
2019-05-31 15:34:23
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