
代收員工的補(bǔ)貼,記入其他應(yīng)付款,發(fā)放的時(shí)候忘記沖減其他應(yīng)付款,跨年了要怎么樣調(diào)整
答: 我建議你可以在當(dāng)月分錄上將代收的補(bǔ)貼記入新的賬戶,并結(jié)轉(zhuǎn)至下期以納入應(yīng)付款中。有需要現(xiàn)收及現(xiàn)付的情況需要先處理掉,然后再加上新賬戶中的金額,進(jìn)行跨月結(jié)轉(zhuǎn)。
你好我想咨詢一下,我去年十二月有一員工少發(fā)了0.6元,記到其他應(yīng)付款上,一月份的時(shí)候0.6元直接發(fā)放到員工手里,但是忘記調(diào)整其他應(yīng)付款,現(xiàn)在這個(gè)科目還怎么調(diào)整
答: 只有往來(lái)的話,根據(jù)付款單據(jù)補(bǔ)做憑證就好
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2017年,發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收款記錯(cuò)科目,應(yīng)該記到其他應(yīng)付款,這樣調(diào)整可否,借其他應(yīng)付款,貸,其他應(yīng)收款(紅字)
答: 您好,您的調(diào)整分錄是正確的

