老師,A公司和B公司都是居民企業(yè),B公司是A公司的全 問(wèn)
A 公司收 B 公司 10 萬(wàn)分紅無(wú)需繳企業(yè)所得稅,因居民企業(yè)間直接投資的股息紅利屬免稅收入,不重復(fù)繳稅。 會(huì)計(jì)分錄用 應(yīng)收股利(非上市公司也適用),投資收益計(jì)入利潤(rùn);匯算清繳時(shí),將 10 萬(wàn)填入 免稅收入 做納稅調(diào)減,直接免繳對(duì)應(yīng)稅款,無(wú)需先繳再退 。 答
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票嗎? 問(wèn)
個(gè)體戶銷售豬肉可以開專用發(fā)票。 答
收到商品一批(專票),不含稅24900元,稅款3237元,款未付 問(wèn)
借: 庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 答
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊 問(wèn)
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 答
用友T+記完1月份賬目,再記2月份,想不退出然后就能 問(wèn)
沒(méi)有看到你講的 答

你好老師,我們公司去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費(fèi)嗎?然后怎么向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢?
答: 你好; 可以的。 你到時(shí)可以申請(qǐng) 匯算的; 現(xiàn)在稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個(gè)匯算多繳納申請(qǐng)表 去申請(qǐng)退稅回來(lái)即可
你好老師,我們公司去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費(fèi)嗎?然后怎么向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢?
答: 您需要及時(shí)到當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請(qǐng)財(cái)稅處理措施,依法辦理年終相應(yīng)的減免稅處理,以獲得企業(yè)所得稅退稅。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,我們公司去年預(yù)交了企業(yè)所得稅,但是年度虧損了,需要在去年年底做賬沖回所得稅費(fèi)嗎?然后怎么向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅呢? 有老師回復(fù)說(shuō) 可以的。 你到時(shí)可以申請(qǐng) 匯算的; 現(xiàn)在稅務(wù)局 - 一般退抵稅管理 - 有 一個(gè)匯算多繳納申請(qǐng)表 去申請(qǐng)退稅回來(lái)即可 請(qǐng)問(wèn):賬務(wù)處理應(yīng)該在去年年底怎么做分錄呢
答: 去年年底賬務(wù)處理應(yīng)該做分錄,主要是通過(guò)減少稅金及附加預(yù)繳稅款科目的余額,增加應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用科目的余額,從而反映企業(yè)稅款的減免。舉個(gè)例子:公司在去年應(yīng)交企業(yè)所得稅10000元,但是由于虧損,實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)僅6000元,那么處理的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)提費(fèi)用6000元;貸:稅金及附加10000-6000=4000元。


緊張的冬日 追問(wèn)
2023-03-13 15:16
齊惠老師 解答
2023-03-13 15:16