
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應當向稅務機關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準確性。
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?這個不需要調(diào)整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前確認費用的沒有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報表》的表內(nèi)納稅項目“其他費用”欄中填寫沒有發(fā)票的費用。
老師,請問一下小規(guī)模免征的普票增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?在年終匯算清繳時可以直接做納稅調(diào)減處理嗎?
小規(guī)模減免增值稅2019年忘記入賬了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么調(diào)賬?納稅人調(diào)增嗎?調(diào)增表里怎么填這一部分減免稅
老師你好,請問小規(guī)模納稅人減免的增值稅款在匯算清繳時需要調(diào)增嗎?如果需要調(diào)增填在哪個表上呢,謝謝老師

