公允價值減去出售費用得到的凈額和可收回金額是 問
您好,這個的話是一樣的 答
老師,您好,我們公司的工程項目施工破壞了高速路,賠 問
同學(xué),你好 可以抵扣 答
老師我們是合伙企業(yè),我們公司租了其中一個合伙人 問
可以的,沒問題的哈 答
我們營業(yè)執(zhí)照范圍是消防技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在想請問下承 問
可以的,可以做的,可開消防技術(shù)服務(wù)與建筑服務(wù) 答
請歲月靜好老師幫忙解答問題,其他老師請直接忽略, 問
同學(xué)你好,像這種情況,即使老板是發(fā)票申報單上簽字,也無法免責,那只是一個情況證明,證明你是無奈之舉。但規(guī)則之外不講人情。要合同、業(yè)務(wù)證明資料(如發(fā)票單、送貨單、詢價等越全越好,根據(jù)具體業(yè)務(wù)準備),開發(fā)票申請單,請款單,等,全程都要求有業(yè)務(wù)人員簽字,有老板審批。 答

請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 減免增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,可在企業(yè)匯算清繳申報表附列資料附表7中按要求填寫。除此之外,企業(yè)還需要提供減免增值稅的證明材料,如減免稅結(jié)論、減免稅決定書等,確保稅款準確核定。此外,在減免增值稅調(diào)增的過程中,要特別注意上一期稅款是否存在重大錯漏,如果有,應(yīng)當向稅務(wù)機關(guān)報告并予以糾正,確保企業(yè)的納稅準確性。
請問老師:減免的增值稅在企業(yè)所得稅匯算清繳時,做納稅調(diào)增,填寫在哪里?
答: 你好轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?這個不需要調(diào)整的,在主表的營業(yè)外收入里面就可以的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
想請問,企業(yè)所得稅匯算清繳時,以前確認費用的沒有發(fā)票現(xiàn)在調(diào)增在哪里填寫
答: 你可以在《增值稅納稅申報表》的表內(nèi)納稅項目“其他費用”欄中填寫沒有發(fā)票的費用。
老師,請問一下小規(guī)模免征的普票增值稅,需要繳納企業(yè)所得稅嗎?在年終匯算清繳時可以直接做納稅調(diào)減處理嗎?
小規(guī)模減免增值稅2019年忘記入賬了,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候怎么調(diào)賬?納稅人調(diào)增嗎?調(diào)增表里怎么填這一部分減免稅
老師你好,請問小規(guī)模納稅人減免的增值稅款在匯算清繳時需要調(diào)增嗎?如果需要調(diào)增填在哪個表上呢,謝謝老師

