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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-13 20:32

同學(xué),你好
股東入資100萬元,計入實收資本
賣產(chǎn)品應(yīng)收賬款,計入應(yīng)收賬款
原材料欠錢沒有付,計入應(yīng)付賬款

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同學(xué),你好 股東入資100萬元,計入實收資本 賣產(chǎn)品應(yīng)收賬款,計入應(yīng)收賬款 原材料欠錢沒有付,計入應(yīng)付賬款
2023-03-13 20:32:03
借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)收賬款 負數(shù)
2017-07-24 13:11:25
你好 你的理解正確 是六月的應(yīng)收賬款余額
2020-07-16 08:48:51
你好,沒有壞賬的話看下是否預(yù)收賬款重分類了,或者看下報表格式里面的公式就知道為什么不等了,
2020-06-22 23:19:18
你好 調(diào)整到預(yù)收賬款貸方就可以了
2019-04-02 15:37:59
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