
我的未分配利潤貸方余額就是我的本月主營業(yè)務(wù)收入是嗎?我目前未分配利潤貸方余額是不含稅的收入627930,再加上我的這個(gè)16963我的收入變大了,所得稅就交多了了?可以這樣理解嗎?
答: 這個(gè)不能沖,除非是企業(yè)分紅,或交企業(yè)所得稅
公司開出的票 但款未收到 所以我就分錄是這樣做的 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后期間損益就出來這樣的 借 主營業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤 然后我做未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn) 就是借本年利潤 貸 未分配利潤 可是這樣做出來的結(jié)果是我的未分配利潤和之前余額相抵就少了(本來未分配利潤就是負(fù)的9萬那樣 結(jié)果這筆款4萬一結(jié)轉(zhuǎn)就變成了未分配利潤為5萬了) 可是我這筆款是還未收到的 這里好像是已經(jīng)收到了的 什么意思呢?是不是這筆款不應(yīng)該這樣走賬?需要怎么做?謝謝
答: 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是正確的,未分配利潤是按照損益類科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的。 你的賬也沒錯(cuò)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

