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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-14 12:29

同學,你好
差額50萬,補做進去

芳芳 追問

2023-03-14 12:30

應(yīng)該怎么補啊,老師,銀行存款那一個地方補了不是差一個50萬了

小菲老師 解答

2023-03-14 12:31

同學,你好
借:銀行存款50
貸:其他應(yīng)付款50

芳芳 追問

2023-03-14 12:34

老師,借方銀行存款有一個50萬,關(guān)鍵是我現(xiàn)在的銀行存款賬實相符的,如果補了那不是差一個50萬了

小菲老師 解答

2023-03-14 12:35

同學,你好
你就是你之前的賬不對,你需要更正

芳芳 追問

2023-03-14 12:40

前面的賬都看不到了,該怎么辦啊,老師

小菲老師 解答

2023-03-14 12:41

同學,你好
那這個最好不要更正了

芳芳 追問

2023-03-14 12:41

公司換了財務(wù)軟件,前面軟件的賬都看不到了

小菲老師 解答

2023-03-14 12:43

同學,你好
建議需要找到原因,如果找不到,就不要改

芳芳 追問

2023-03-14 12:43

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2023-03-14 12:44

不客氣,祝工作順利

芳芳 追問

2023-03-14 12:45

老師,還有一個問題想請教一下,昨天我們老板借了一個5萬給供應(yīng)商了,但是交易方式是私人**對私人**,還款方式是以供貨商的藥款來抵借款,5萬我們是以公司名義借的,錢是老板私人出的

小菲老師 解答

2023-03-14 12:49

同學,你好
企業(yè)收到這5萬,轉(zhuǎn)給老板,相當于代收代付

芳芳 追問

2023-03-14 12:53

是的,公司與老板之間,公司給老板個人開一個收款收據(jù)即可吧

小菲老師 解答

2023-03-14 12:53

同學,你好

嗯嗯,是的

芳芳 追問

2023-03-14 12:56

借出款時:借:其他應(yīng)收款---供應(yīng)商  貸:其他應(yīng)付款--老板
公司收到供應(yīng)商藥款抵借款時:借:庫存商品  貸:應(yīng)付賬款   借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)收款

最后公司還老板錢時:借:其他應(yīng)付款--老板   貸:銀行存款

小菲老師 解答

2023-03-14 12:57

同學,你好
嗯嗯,可以的

芳芳 追問

2023-03-14 13:00

這種情況用預(yù)收賬款可以嗎?老師 借:預(yù)收賬款--供貨商  貸:其他應(yīng)付款 --老板
收到藥時:借:庫存商品  貸:預(yù)收賬款--供應(yīng)商   預(yù)收平了之后賬上有錢老板,還是借:其他應(yīng)付款 --老板 貸:銀行存款

小菲老師 解答

2023-03-14 13:00

同學,你好
可以,這個可以根據(jù)企業(yè)自己定

芳芳 追問

2023-03-14 13:03

謝謝老師,清楚啦

小菲老師 解答

2023-03-14 13:04

不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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