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嘟
于2017-11-14 15:11 發(fā)布 ??1331次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-14 15:12
你好,需要對這些費用做個簡明扼要的描述的,不需要完全一致
嘟 追問
2017-11-14 15:14
老師 咋描述 因為他這個都是分類寫的 我不知道怎么概括
鄒老師 解答
2017-11-14 15:15
你好,比如報銷差旅費,伙食費,購買辦公用品等
2017-11-14 15:19
@鄒老師:好的老師 摘要上不用詳細的寫誰誰誰報銷去哪哪哪干什么的差旅嗎 , 不用纖細寫的話以后會不會查賬的時候麻煩,我是內(nèi)賬
2017-11-14 15:20
你好,摘要不需要那么詳細的,因為后面報銷單已經(jīng)是詳細的了,摘要就不需要在重復了,否則就不是摘要了
2017-11-14 15:21
@鄒老師:好的 明白 謝謝老師
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出納給我的報銷單上是好多費用在一張報銷單上的,他的摘要是有**差旅費、食堂伙食費、購買辦公用品、車間采購、這是他的摘要 我憑證上的摘要要跟他一致嗎。
答: 你好,需要對這些費用做個簡明扼要的描述的,不需要完全一致
差旅費的伙食補貼,可以不要票,憑公司財務制度列入差旅費報銷單,進公司費用嗎
答: 你好, 是的,不用發(fā)票的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有規(guī)定,出差,伙食費補助按一天一百,所以只填一個差旅費報銷單,后面附報銷實施方案行嗎
答: 直接在差旅費報銷單上寫明就可以了
有沒有伙食費、勞保用品、辦公費的報銷費用標準?
討論
施工企業(yè),無票報銷咋辦老師,比如伙食費,差旅費等
公司規(guī)定員工出差一天伙食標準80元,那在報銷差旅費時,伙食費可以不用發(fā)票可以稅前列支嗎?
老師您好,開公司自己的車去出差,可以用加油票,伙食補助(沒有發(fā)票),一起用“差旅費報銷單”做單來報銷嗎?
公司業(yè)務員報銷差旅費,車費,住宿費,伙食補助,我直接計入差旅費行嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624786 個
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2017-11-14 15:14
鄒老師 解答
2017-11-14 15:15
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2017-11-14 15:19
鄒老師 解答
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