老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
欣慰的向日葵
于2023-03-14 13:39 發(fā)布 ??501次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會計(jì)師
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不需要填。如果你的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),那么這部分不會計(jì)入本月的稅額,只有正數(shù)的部分才會計(jì)入。
2023-03-14 13:51:29

你好,不需要,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)沒有抵扣
2017-04-06 14:31:59

應(yīng)交稅費(fèi),增值稅有留抵就是負(fù)數(shù),這個(gè)是正常的。
2019-01-11 13:45:31

你好,那正常是應(yīng)該沒有才對的,你可以手動(dòng)改一下
2022-05-09 16:38:44

這種情況下,你的應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù),可能是因?yàn)槟愕拇J(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額超過了應(yīng)交稅費(fèi),導(dǎo)致了這種情況。這在會計(jì)處理上是允許的,但是在實(shí)際操作中,你需要注意,如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額長期大于應(yīng)交稅費(fèi),可能會引起稅務(wù)部門的注意,他們可能會對你的稅務(wù)情況進(jìn)行審查。
2023-07-19 19:00:06
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