
老師,當(dāng)月內(nèi)銷收入10萬,稅額1.3萬。出口收入5萬,免抵退稅額0.65元(5萬*0.13%)。進(jìn)項稅額1.85萬。退稅應(yīng)該是退0.6萬(1.9萬-1.3萬)嗎?當(dāng)月的增值稅稅負(fù)率怎么計算?
答: 您好,對,退稅就是這個0.6的了
老師,增值稅稅負(fù)率的計算需要考慮“軟件產(chǎn)品即征即退的增值稅退稅額”嗎?
答: 這里不需要考慮的。因為有可能你已經(jīng)退回去了,一分錢沒有。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負(fù)率的時候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
答: 你好!應(yīng)該按退稅后的,也就是實際負(fù)擔(dān)的稅金來算


Nadasa 追問
2023-03-14 14:31
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2023-03-14 14:32
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