
老師,當(dāng)月內(nèi)銷收入10萬(wàn),稅額1.3萬(wàn)。出口收入5萬(wàn),免抵退稅額0.65元(5萬(wàn)*0.13%)。進(jìn)項(xiàng)稅額1.85萬(wàn)。退稅應(yīng)該是退0.6萬(wàn)(1.9萬(wàn)-1.3萬(wàn))嗎?當(dāng)月的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算?
答: 您好,對(duì),退稅就是這個(gè)0.6的了
老師,增值稅稅負(fù)率的計(jì)算需要考慮“軟件產(chǎn)品即征即退的增值稅退稅額”嗎?
答: 這里不需要考慮的。因?yàn)橛锌赡苣阋呀?jīng)退回去了,一分錢沒(méi)有。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司有發(fā)生軟產(chǎn)品增值稅即征即退,在算增值稅稅負(fù)率的時(shí)候是用“增值稅退稅前的稅額”算,還是用“增值稅退稅后的稅額“算?
答: 你好!應(yīng)該按退稅后的,也就是實(shí)際負(fù)擔(dān)的稅金來(lái)算


Nadasa 追問(wèn)
2023-03-14 14:31
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