最近去年審計(jì)報(bào)告數(shù)據(jù)下來(lái),我想以審計(jì)去年期末數(shù) 問(wèn)
年初抵消數(shù)確認(rèn):直接取用去年審計(jì)報(bào)告中的合并抵消分錄匯總(內(nèi)部往來(lái)、未實(shí)現(xiàn)損益、權(quán)益抵消等累計(jì)余額),與今年年初單體關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)核對(duì),差異即為需延續(xù)的抵消數(shù),審計(jì)調(diào)整的去年期末數(shù)需同步調(diào)整抵消數(shù)。 合并工具底稿:推薦 Excel 模板,包括合并抵消匯總表(分類別列示上期余額)、內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬表(核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付)、試算平衡表(自動(dòng)勾稽)。 月度數(shù)據(jù)維護(hù):每月需維護(hù)單體報(bào)表、內(nèi)部交易 / 往來(lái)明細(xì)(含未實(shí)現(xiàn)損益)、審計(jì)調(diào)整銜接記錄,以及投資公司關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)和重大事項(xiàng)說(shuō)明,月末做好對(duì)賬和勾稽校驗(yàn)。 答
老師,請(qǐng)教一下,員工每月發(fā)工資,不申報(bào)個(gè)稅,次年做匯 問(wèn)
您好,沒(méi)有申報(bào)工資,不需要匯算清繳 答
老師:現(xiàn)在工資個(gè)稅怎么計(jì)算的,如果員工工資9000一 問(wèn)
每月扣除5000后,再*3%計(jì)算個(gè)稅 答
小規(guī)模公司,上一季度4-6月銷售額不含稅金額不到5 問(wèn)
必須要要如實(shí)申報(bào),不然就是虛假申報(bào),要罰款的 答
老師好,1、我公司員工匯入我公司的款打錯(cuò)了,公司退 問(wèn)
借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 支付出去,做相反的, 借銀行存款,貸預(yù)收賬款5萬(wàn), 借預(yù)收賬款5萬(wàn),貸銀行存款。 答

k3,期初數(shù)一個(gè)數(shù)據(jù)錄入反了方向,不能反初始化了,要怎么調(diào)整呢?
答: 你可以嘗試使用重新錄入的功能,重新錄入正確的數(shù)據(jù),這樣就可以反初始化了。
k3,期初數(shù)一個(gè)數(shù)據(jù)錄入反了方向,不能反初始化了,要怎么調(diào)整呢?
答: 同學(xué):您好。做一筆調(diào)整分錄。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
k3,期初數(shù)一個(gè)數(shù)據(jù)錄入反了方向,不能反初始化了,要怎么調(diào)整呢? 有老師說(shuō) 做一筆調(diào)整分錄。 可是期初數(shù),沒(méi)有科目做分錄
答: 如果已經(jīng)結(jié)賬,需要反結(jié)賬一直反到初始化期間,再做反初始化操作。如果沒(méi)有結(jié)過(guò)賬,直接反初始化

