三月份開錯發(fā)票,在四月份紅沖之后重新開具的發(fā)票按3月份稅率1%,但是四月份有個免交增值稅的新政策。紅沖之后新開具的發(fā)票是1%,如果季度開超過45萬后,紅沖后新開具按1%的發(fā)票需要交增值稅嗎?
傳統(tǒng)的冬日
于2023-03-14 16:11 發(fā)布 ??1109次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務(wù)
2023-03-14 16:22
好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬,在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開具發(fā)票,但是此時有4月份的新政策免稅,此時你只能按1%的稅率重新開具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因為你的發(fā)票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的
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好的,首先說明一下,如果開超過45萬后,就只能按3月份的稅率1%,來開發(fā)票,而不是4月份的免稅新政策。 舉個例子:比如你的三月份的發(fā)票金額為50萬,在四月份,你希望把發(fā)票紅沖,并重新開具發(fā)票,但是此時有4月份的新政策免稅,此時你只能按1%的稅率重新開具發(fā)票,但是,增值稅還是需要交的,因為你的發(fā)票開具金額超過45萬,所以還是需要交稅的
2023-03-14 16:22:22

小規(guī)模納稅人在2022年3月份因為稅率填錯需要在四月開具紅沖發(fā)票,那么新開的發(fā)票到底是按減按1%開,還是按新政策免稅呢?
具體情況還需要根據(jù)當(dāng)時的政策來判斷,比如如果當(dāng)時的政策實施了新的稅率政策,那么小規(guī)模納稅人應(yīng)該按照當(dāng)時的新政策進(jìn)行減按1%稅后開具紅沖發(fā)票。例如2020年6月1日,國家出臺新的稅收政策,實施小規(guī)模納稅人免征增值稅政策,小規(guī)模納稅人在2022年3月份開具紅沖發(fā)票應(yīng)該按照當(dāng)時的政策免稅。
2023-03-14 15:20:42

你好,把重復(fù)沖掉的那部分補(bǔ)充申報一下
2020-04-19 16:17:51

你好,不用的開1%的還是紅蟲1%開1%的正確的。
2022-04-02 11:33:20

老師:不用開3%的票,1%的增值稅專票進(jìn)行紅沖就可以了,而且在一季度申報時,也只需要申報3月份開具的正票,不需要申報紅沖票。比如說,購買了1000元的商品,支付了900元,則可以開1%的稅率的專票,90元的稅金,但是因為開票錯誤,需要紅沖,則可以紅沖原來開具的1%的稅率專票,而不需要開3%的稅率的專票。
2023-03-20 19:49:42
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