老師,請問其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負數(shù),怎么調(diào)整 問
不需要做賬調(diào)整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調(diào)整到對方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,請問收到專票金額開多了幾分錢,和之前的付款金額不符怎么辦
答: 您好,多余的錢,記入財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣科目處理。
老師,收到一張專票,金額比我們實際付款多了200,這200如何處理呢?
答: 學(xué)員你好,這200不入賬,對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
采購商品預(yù)付款項,收到一份專票,專票金額比預(yù)付金額多了,賬務(wù)如何處理?
答: 你好? ? 貨物收到了嗎? 這樣好判斷。 你實際商品的金額是與專票一致的金額嗎??


雨滴 追問
2017-11-15 10:54
王雁鳴老師 解答
2017-11-15 11:27
雨滴 追問
2017-11-15 12:16
王雁鳴老師 解答
2017-11-15 12:18
雨滴 追問
2017-11-15 12:45
王雁鳴老師 解答
2017-11-15 12:47