
老師,3月份已申報,有個差旅費(fèi)稅額在進(jìn)項(xiàng)填表時沒有填,財務(wù)系統(tǒng)做進(jìn)項(xiàng)了,在下個月申報時填寫行不行
答: 可以,但是你需要在下個月申報時,補(bǔ)充完整這項(xiàng)費(fèi)用的稅金信息,以便于申報正確。
我在填寫3月份增值稅報表進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表時,申報抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額第2填寫不上是灰色的,3月份我們公司有進(jìn)項(xiàng)稅額,并且我在增值稅發(fā)票綜合平臺已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì),并確認(rèn)了
答: 你重新初始化看看,進(jìn)項(xiàng)稅額,你們那邊不需要采集自動生成嗎?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在填寫4月份的增值稅申報表時發(fā)現(xiàn),2月份有做一筆固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅389.26元,但是是在3月份進(jìn)行抵扣認(rèn)證的,而2、3月申報時其中的一張表“固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn))進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表”的當(dāng)期申報抵扣的固定資產(chǎn)進(jìn)行稅額389.26元都沒有填寫,現(xiàn)在申報4月份的表中,在當(dāng)期數(shù)中要加上3月份漏報的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?還是直接就把漏填的389.26元直接算到4月份的當(dāng)期數(shù)中去填寫呢?
答: 認(rèn)證時進(jìn)項(xiàng)的附表數(shù)據(jù)填寫了嗎?

