
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒(méi)數(shù)據(jù),老板說(shuō)不好看,要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里,可以根據(jù)什么調(diào)整
答: 可以根據(jù)現(xiàn)金流量表的預(yù)收賬款變動(dòng)項(xiàng)來(lái)調(diào)整,這是在期末現(xiàn)金流量表上反映了預(yù)收賬款的變動(dòng),而應(yīng)收賬款的變動(dòng)就在期末資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)。
老師好,請(qǐng)問(wèn)做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),期末預(yù)付賬款貸方余額,資產(chǎn)負(fù)債表中就是負(fù)數(shù),需要填到應(yīng)付賬款去嗎?還有預(yù)收也是這樣,期末貸方余額,資產(chǎn)負(fù)債表中也是負(fù)數(shù),需要填到應(yīng)收賬款去,為什么?可以不調(diào)嗎?
答: 這是往來(lái)重分類。可以不調(diào)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),還是預(yù)收賬款正數(shù)表達(dá)
答: 你好,資產(chǎn)負(fù)債表上,要重分類,列入預(yù)收賬款科目!

