
由于應(yīng)收賬款期末余額在貸方,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款沒數(shù)據(jù),老板說不好看,要手工把資產(chǎn)負(fù)債表里的預(yù)收賬款期末數(shù)調(diào)到應(yīng)收賬款期末數(shù)欄里,可以根據(jù)什么調(diào)整
答: 可以根據(jù)現(xiàn)金流量表的預(yù)收賬款變動(dòng)項(xiàng)來調(diào)整,這是在期末現(xiàn)金流量表上反映了預(yù)收賬款的變動(dòng),而應(yīng)收賬款的變動(dòng)就在期末資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)。
老師好,請(qǐng)問做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),期末預(yù)付賬款貸方余額,資產(chǎn)負(fù)債表中就是負(fù)數(shù),需要填到應(yīng)付賬款去嗎?還有預(yù)收也是這樣,期末貸方余額,資產(chǎn)負(fù)債表中也是負(fù)數(shù),需要填到應(yīng)收賬款去,為什么?可以不調(diào)嗎?
答: 這是往來重分類??梢圆徽{(diào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我看資產(chǎn)負(fù)債表里 應(yīng)收 預(yù)收 應(yīng)付 預(yù)付 是不不對(duì)?您的表 比如資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)收賬款是根據(jù)科目余額表的期末余額填的 不是說 應(yīng)收賬款根據(jù) 應(yīng)收賬款和應(yīng)收賬款的明細(xì)賬的借方余額合計(jì)填嗎
答: 你好,你是說哪個(gè)表里的不對(duì)?學(xué)堂實(shí)操嗎?

