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良老師1

職稱計算機高級

2023-03-15 14:41

首先,你要確認已經計提折舊的資產是否與這些退款有關。如果有關,你可以使用憑證以貨幣資金的形式將負數(shù)發(fā)票轉換為正數(shù)發(fā)票,然后再將收到的退款抵扣這些發(fā)票金額,最后登記應付款科目并把收到的現(xiàn)金存入賬戶中。

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首先,你要確認已經計提折舊的資產是否與這些退款有關。如果有關,你可以使用憑證以貨幣資金的形式將負數(shù)發(fā)票轉換為正數(shù)發(fā)票,然后再將收到的退款抵扣這些發(fā)票金額,最后登記應付款科目并把收到的現(xiàn)金存入賬戶中。
2023-03-15 14:41:55
您好 請問入賬的時候跟計提折舊的時候分錄怎么寫的
2022-03-25 16:10:30
不對,折舊計提不能作為營業(yè)外收入,而且累計折舊也不能做營業(yè)外收入。正確的分錄是:借:固定資產清理 貸:累計折舊 借:銀行存款 貸:固定資產清理 。
2023-03-15 19:30:57
你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅 營業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
你好, 已提折舊的固定資產退貨走固定資產清理科目。 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 就把固定資產原值沖掉了。
2020-11-26 08:24:02
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