請(qǐng)問(wèn)報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開(kāi) 問(wèn)
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問(wèn)題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問(wèn)
若原先開(kāi)票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開(kāi)票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開(kāi)具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開(kāi)票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過(guò)紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問(wèn)
你好,說(shuō)實(shí)話,沒(méi)有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問(wèn)
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問(wèn)
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

小樹(shù)長(zhǎng)成大樹(shù),小樹(shù)值100元,大樹(shù)值一千,中間差額怎么做帳?
答: 結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本 借:生產(chǎn)性生物資產(chǎn)1000 貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接材料100 貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——直接人工 貸:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本——制造費(fèi)用 這中間的900元差價(jià)就是制造費(fèi)用與人工費(fèi)用
差額征稅怎么做帳
答: 總金額做收入,支付給他人的費(fèi)用做成本
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司借別家50萬(wàn)元承兌,之后又從49.8萬(wàn)元從對(duì)公帳戶打款給對(duì)方了,這部分差額怎么做帳???
答: 您好!差額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用


最冷一天 追問(wèn)
2017-11-17 10:08
李愛(ài)文老師 解答
2017-11-17 11:11
最冷一天 追問(wèn)
2017-11-17 11:14
李愛(ài)文老師 解答
2017-11-17 11:36