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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-15 19:33

不對(duì),應(yīng)該先做   借固定資產(chǎn)  貸銀行存款   貸累計(jì)折舊,然后再做   借累計(jì)折舊   貸固定資產(chǎn)。

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不對(duì),應(yīng)該先做 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 貸累計(jì)折舊,然后再做 借累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)。
2023-03-15 19:33:29
你好,沒錯(cuò)就是這么做的
2022-03-26 16:29:48
你好,第二個(gè)分錄借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營(yíng)業(yè)外收入。
2022-03-26 16:23:37
不對(duì),折舊計(jì)提不能作為營(yíng)業(yè)外收入,而且累計(jì)折舊也不能做營(yíng)業(yè)外收入。正確的分錄是:借:固定資產(chǎn)清理 貸:累計(jì)折舊 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 。
2023-03-15 19:30:57
您好,您假如沒有殘值的話,那可以這樣做的
2019-08-11 17:22:29
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