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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-17 15:09

你好,收到計(jì)入其他應(yīng)付,支付了沖銷就是了

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:17

我們是先替客戶墊付再來(lái)收客戶的

鄒老師 解答

2017-11-17 15:18

你好,那應(yīng)當(dāng)先計(jì)入其他應(yīng)收,,然后向客戶收取就沖銷其他應(yīng)收款

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:20

是不是付給保險(xiǎn)公司的時(shí)候借其他應(yīng)收貸現(xiàn)金收到客戶的錢沖其他應(yīng)收,如果是付給保險(xiǎn)公司,保險(xiǎn)公司退回來(lái)是不是也是沖其他應(yīng)收呢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:23

你好,是的,是的,過(guò)程就是這樣

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:31

老師我們替客戶付了車船稅實(shí)際上和收客戶的不一樣,這個(gè)怎么來(lái)做賬比如我付出去是借其他應(yīng)收454貸現(xiàn)金。收到客戶錢的時(shí)候是借現(xiàn)金貸其他應(yīng)收款909這樣就會(huì)有差額就平不了帳怎么來(lái)處理呢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:32

你好,超過(guò)是你單位的收取的款項(xiàng)嗎

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:34

是的,等于是多賺了客戶455元錢

鄒老師 解答

2017-11-17 15:35

你好,多收到的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入核算

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:42

老師問(wèn)題是我先收到了909然后再報(bào)銷費(fèi)用的,那要把之前的憑證紅沖再做過(guò)憑證嗎

鄒老師 解答

2017-11-17 15:44

借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款454 
借;銀行存款  909  貸;其他應(yīng)收款  454  其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-17 15:48

問(wèn)題是我先收到錢借;銀行存款 909 貸;其他應(yīng)收款 909

鄒老師 解答

2017-11-17 15:50

先收取 借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款909 
支付借;其他應(yīng)付款  909  貸;銀行存款 454  其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

美在不言中 追問(wèn)

2017-11-18 10:05

老師其他應(yīng)收怎么又變成了其他應(yīng)付呢

鄒老師 解答

2017-11-18 10:06

你好,因?yàn)槟闶窍仁杖?,然后支?nbsp;所以計(jì)入到其他應(yīng)付款

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你好,收到計(jì)入其他應(yīng)付,支付了沖銷就是了
2017-11-17 15:09:31
客戶公司收到錢的時(shí)候 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 支出的時(shí)候 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2018-11-29 17:15:14
您好 請(qǐng)問(wèn)是要支付的么
2019-11-09 13:24:42
您好!如果你先幫員工付,然后再扣回來(lái),計(jì)入其他應(yīng)收。 如果先從員工工資扣回來(lái),然后再幫忙交到社保局,計(jì)入其他應(yīng)付。
2017-06-27 10:09:11
個(gè)人社保記其他應(yīng)收或其他應(yīng)付,都是可以的
2020-04-22 16:34:43
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