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去年預提暫估費用,今年收到了發(fā)票,要紅沖這筆費用,重新按發(fā)票做賬嗎?如何做分錄?借:管理費用-其他 貸:其他應(yīng)付款-預提費用
公司支付員工宿舍租金,發(fā)票由房東自己開的,我收到發(fā)票時,借:管理費用 貸其他應(yīng)付款是這樣嗎?然后,房產(chǎn)稅是房東自己墊付,公司給他報銷。這個費用如何做分錄?
如果員工出差自己付的差旅費,現(xiàn)在票據(jù)拿回來了,但是公司還沒給報銷,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款-××員工貸:管理費用-差旅費如果不對請老師告知如何做
今年公司的租金沒有付,是年底一次性付的,具體付多少錢還沒有定,我可以按照去年的房租費除以12的金額,先每個月做分錄:借管理費用—房租 貸其他應(yīng)付款 嗎?


鄒老師 解答
2017-11-17 15:20
鄒老師 解答
2017-11-17 15:21
棋^ε^霽 追問
2017-11-17 15:22