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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-11-19 12:36

紅字沖原來暫估的憑證,根據(jù)發(fā)票重新做一筆賬。借:原材料  借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)多增值稅_進(jìn)項(xiàng),貸方根據(jù)款項(xiàng)結(jié)算方式記銀行存款或原材料

李愛文老師 解答

2017-11-19 12:39

貸方根據(jù)結(jié)算方式記銀行存款或應(yīng)付賬款,打快了

李愛文老師 解答

2017-11-19 12:48

可以直接沖銷暫估,再按發(fā)票入賬,摘要:沖銷某年某月某號(hào)憑證,沖銷暫估

簿荷梨子 追問

2017-11-20 08:38

李老師,原先我的記賬法是:借暫估入庫,當(dāng)拿到發(fā)票后,借:原材料,再來負(fù)數(shù)沖減暫估材料。 
想直接沖銷暫估,怎樣出分錄呢?

李愛文老師 解答

2017-11-20 09:41

一、暫估原材料 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款 
二、沖銷某年某月某號(hào)憑證,沖銷暫估 
借:原材料    負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款    負(fù)數(shù) 
三、按材料發(fā)票入賬 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

簿荷梨子 追問

2017-11-20 09:50

老師,能直接拿原材料發(fā)票時(shí),借:原材料 負(fù)數(shù),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)付賬款?不多做你所說的第三步。

李愛文老師 解答

2017-11-20 09:52

你想做差額,但這樣可能憑證不算太清晰 
一、分錄是:補(bǔ)計(jì)原材料入庫(補(bǔ)計(jì)某年某月某號(hào)憑證材料入庫) 
借:原材料        (材料差額) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

簿荷梨子 追問

2017-11-20 10:04

老師,總體而言暫估原材料記賬,一定要通過三步分錄來完成。暫估材料要附上:送貨單與入庫材料單,購入材料附上:材料發(fā)票與購銷合同,沖減暫估材料:這個(gè)時(shí)候,就沒有原始憑證作為附件,國稅看了會(huì)不會(huì)不明白這張憑證意思?

李愛文老師 解答

2017-11-20 10:09

最好按這筆分錄寫,這樣賬目看著清晰些 
一、暫估原材料 
借:原材料 
貸:應(yīng)付賬款 
二、沖銷某年某月某號(hào)憑證,沖銷暫估 
借:原材料 負(fù)數(shù) 
貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 
三、按材料發(fā)票入賬 
借:原材料 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
貸:應(yīng)付賬款

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相關(guān)問題討論
是的,需要貼入庫單,
2020-03-28 14:29:52
沖減暫估入賬的分錄
2020-03-21 10:33:11
你好,不明白的地方具體是? 暫估入庫 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2019-05-20 09:08:43
你好! 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
2021-12-16 00:50:18
材料可以暫估。 水電費(fèi)租金可以先計(jì)入費(fèi)用,等發(fā)票到了,附在費(fèi)用憑證后面就可以。
2017-06-02 16:42:51
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