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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-17 12:54

不可以,因為去年多計提的稅費是作為一項貸方帳戶,加入了資產(chǎn)負債表,而不是費用帳戶,所以不能直接沖減當(dāng)期費用。

美滿的襯衫 追問

2023-03-17 12:54

那應(yīng)該怎么處理?

李老師2 解答

2023-03-17 12:54

你需要將去年多計提的稅費轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益表中的“其他收入”或“其他支出”項目,以表示稅費的變動情況。

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不可以,因為去年多計提的稅費是作為一項貸方帳戶,加入了資產(chǎn)負債表,而不是費用帳戶,所以不能直接沖減當(dāng)期費用。
2023-03-17 12:54:54
可以的,可以這么做的。
2022-03-30 08:51:54
可以的,尾數(shù)差異可以計入當(dāng)期的
2022-03-28 15:36:01
您好。直接用未分配利潤。
2022-02-24 11:43:21
答案:
2023-03-16 17:38:46
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