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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-20 10:59

可是對(duì)方不接受,對(duì)方貨已經(jīng)收到款未付,

懂小姐 追問

2017-11-20 11:16

理由是我們貨雖然收到但是我們還沒出口的,我們屬于外貿(mào)公司,那怎么搞?

懂小姐 追問

2017-11-20 22:55

就是無法協(xié)商了,有矛盾

袁老師 解答

2017-11-20 10:57

如果開具不正確,沒有影響的

袁老師 解答

2017-11-20 11:05

這個(gè)不接受理由是啥啊

袁老師 解答

2017-11-20 11:20

這個(gè)協(xié)商吧

袁老師 解答

2017-11-21 07:59

那這個(gè)看是誰有過錯(cuò),誰承擔(dān)后果了

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎
2021-07-22 22:13:07
如果開具不正確,沒有影響的
2017-11-20 10:57:29
 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的,購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱新系統(tǒng))中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息,應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣、發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的,購買方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。   銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時(shí)應(yīng)填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。
2017-04-11 12:58:12
開的專票 對(duì)方認(rèn)證了嗎
2021-10-15 19:49:27
你好,按銷售折讓,發(fā)票第一行寫原來的價(jià)格 第二行開負(fù)數(shù) 退款金額 這樣發(fā)票上就是對(duì)方應(yīng)付的價(jià)款。
2022-01-18 21:26:03
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