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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-17 18:17

您需要把專票記入應(yīng)付單,而差額征收的專票則需要先扣除應(yīng)付的部分,剩下的差額再作為增值稅進行征收。

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你好;收到的 那個服務(wù)費的專票做 借管理費用-服務(wù)費; 進項稅貸銀行存款
2022-03-30 16:39:26
您需要把專票記入應(yīng)付單,而差額征收的專票則需要先扣除應(yīng)付的部分,剩下的差額再作為增值稅進行征收。
2023-03-17 18:17:01
你好,你們做生產(chǎn)成本或者費用
2019-05-14 09:07:52
借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款
2019-10-09 11:27:44
收入按收到用人單位支付的所有款項。
2017-04-29 18:02:02
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