
我們打錢給勞務(wù)派遣公司用于支付派遣制員工的工資,我收到一張勞務(wù)派遣公司開的專票,我怎么做賬?差額征收的專票
答: 你好;收到的 那個服務(wù)費的專票做 借管理費用-服務(wù)費; 進項稅貸銀行存款
我們打錢給勞務(wù)派遣公司用于支付派遣制員工的工資,我收到一張勞務(wù)派遣公司開的專票,我怎么做賬?差額征收的專票
答: 您需要把專票記入應(yīng)付單,而差額征收的專票則需要先扣除應(yīng)付的部分,剩下的差額再作為增值稅進行征收。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問公司有部分人員是勞務(wù)派遣的,工資由我們支付給勞務(wù)派遣公司,我們轉(zhuǎn)錢給勞務(wù)派遣公司的時候,怎么做賬
答: 借:預(yù)付賬款等 貸:銀行存款

