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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-11-20 17:54

您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個個的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤分配-未分配利潤。
2、照表錄入即可。
3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計折舊各錄入各自的科目里。

追問

2017-11-20 22:14

1.資產(chǎn)負(fù)債表有固定資產(chǎn)的凈值,建賬沒有凈值,凈值只是表里生成,不用錄嗎?<br>2.資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)收30萬,重新建賬,錄入所有2級科目有些負(fù)數(shù)科目,就成25萬了,預(yù)收科目也是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表是7000,預(yù)收一個2級就是4000它不自動把預(yù)收貸和應(yīng)收貸加一起嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-11-20 22:27

您好,1、是的,資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)項目金額,就是凈值了。不用錄的。2、資產(chǎn)負(fù)債表會自動把預(yù)收賬和應(yīng)收貸加到預(yù)收賬款項目的。

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您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個個的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤分配-未分配利潤。 2、照表錄入即可。 3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計折舊各錄入各自的科目里。
2017-11-20 17:54:52
您好 固定資產(chǎn)有明細(xì)賬,折舊不需要列明細(xì)
2019-06-13 10:32:46
你好,需要分明細(xì)的 借;管理費用等科目 貸;累計折舊-某某固定資產(chǎn)
2016-08-05 11:29:55
累計折舊明細(xì)賬和固定資產(chǎn)明細(xì)賬的核對,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1.檢查固定資產(chǎn)記錄:檢查固定資產(chǎn)記錄,確保每一件固定資產(chǎn)的信息都是準(zhǔn)確的。 2.檢查累計折舊記錄:檢查累計折舊記錄,確保折舊計算是正確的。 3.比較記錄:將固定資產(chǎn)和累計折舊記錄進(jìn)行比較,查看是否存在任何差異。 4.分析差異:如果發(fā)現(xiàn)差異,需要分析差異的原因,是否是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤,還是因為折舊計算錯誤。 5.解決差異:如果需要,對差異進(jìn)行修正。
2023-11-21 10:34:58
是的,這個可以點明細(xì)去看下
2019-01-21 19:36:11
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