1,明細(xì)賬本建賬,錄入期初數(shù)據(jù),不平 2.應(yīng)收我有些負(fù)數(shù),我的往來有些負(fù)數(shù),會不會產(chǎn)生問題,還是照表錄入嗎? 3,固定資產(chǎn)減累計折舊,再資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里有凈值,需要錄入期初數(shù)據(jù)嗎,可是我起初數(shù)據(jù)沒有地方錄入,應(yīng)該錄入哪里是,
巧
于2017-11-20 17:32 發(fā)布 ??1505次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2017-11-20 17:54
您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個個的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤分配-未分配利潤。
2、照表錄入即可。
3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計折舊各錄入各自的科目里。
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您好,1、如果科目余額表是平的,就需要一個個的核算,如果科目余額表不平的話,先記入其他應(yīng)付款-期初差額,或者利潤分配-未分配利潤。
2、照表錄入即可。
3、需要錄入期初數(shù)據(jù)的。應(yīng)該按固定資產(chǎn)原值,和累計折舊各錄入各自的科目里。
2017-11-20 17:54:52

您好
固定資產(chǎn)有明細(xì)賬,折舊不需要列明細(xì)
2019-06-13 10:32:46

你好,需要分明細(xì)的
借;管理費用等科目 貸;累計折舊-某某固定資產(chǎn)
2016-08-05 11:29:55

累計折舊明細(xì)賬和固定資產(chǎn)明細(xì)賬的核對,可以按照以下步驟進(jìn)行:
1.檢查固定資產(chǎn)記錄:檢查固定資產(chǎn)記錄,確保每一件固定資產(chǎn)的信息都是準(zhǔn)確的。
2.檢查累計折舊記錄:檢查累計折舊記錄,確保折舊計算是正確的。
3.比較記錄:將固定資產(chǎn)和累計折舊記錄進(jìn)行比較,查看是否存在任何差異。
4.分析差異:如果發(fā)現(xiàn)差異,需要分析差異的原因,是否是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤,還是因為折舊計算錯誤。
5.解決差異:如果需要,對差異進(jìn)行修正。
2023-11-21 10:34:58

是的,這個可以點明細(xì)去看下
2019-01-21 19:36:11
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巧 追問
2017-11-20 22:14
王雁鳴老師 解答
2017-11-20 22:27