
匯算清繳時由于研發(fā)費用的加計扣除,要退稅,但退稅的話,稅務(wù)局必須查賬后才能退,覺得這樣比較麻煩。能否預(yù)繳時多做部分費用,匯算時因發(fā)票未回將多做的調(diào)增,這樣也不用退稅,也不會讓公司多交稅。請問可以嗎。調(diào)增費用20萬。而且這20萬沒有憑證
答: 您好,沒問題,可以這么做的
小微研發(fā)費用補貼 匯算清繳時交稅嗎
答: 你好,需要計入利潤總額計算繳納企業(yè)所得稅的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
匯算清繳里管理費用-研發(fā)費用,哪里能看到,我做賬是做了研發(fā)費用,但好像匯算清繳里沒有體現(xiàn)。那稅局怎么能看出來,我做了研發(fā)費用但沒有享受加計扣除
答: 你好! 主表有加計扣除欄目
研發(fā)費用-房租費、電費、業(yè)務(wù)費,交通費在申報企業(yè)所得稅匯算清繳時候在研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表如何填列
公司17年所得稅匯算清繳報了研發(fā)費用162萬,加計扣除80多萬,稅局查賬,賬里研發(fā)費用為0,但是損益和賬是一致的,現(xiàn)在稅局要讓把研發(fā)費用的補充申報,該怎么弄
公司17年所得稅匯算清繳報了研發(fā)費用162萬,加計扣除80多萬,稅局查賬,賬里研發(fā)費用為0,但是損益和賬是一致的,現(xiàn)在稅局要讓把研發(fā)費用的補充申報,該怎么弄?
公司17年所得稅匯算清繳報了研發(fā)費用162萬,加計扣除80多萬,稅局查賬,賬里研發(fā)費用為0,但是損益和賬是一致的,現(xiàn)在稅局要讓把研發(fā)費用的補充申報,該怎么做

