
清算時發(fā)現(xiàn)去年買的理財產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓后當(dāng)月未交增值稅?收益不到一千元,是現(xiàn)在補交還是更正前期申報?
答: 此類情況應(yīng)當(dāng)更正前期申報,如果申報當(dāng)月應(yīng)交稅款未交,則應(yīng)當(dāng)補繳。
增值稅申報繳款之后發(fā)現(xiàn)申報有誤,但是稅款金額沒變,當(dāng)期更正申報之后在涉稅查詢里發(fā)現(xiàn)還要交稅款,以前從未更正申報過,請問是否之前交的稅會退回
答: 稅款沒有變化不需要繳款也不會退回
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
房地產(chǎn)企業(yè)需要預(yù)交增值稅時,是月底結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費―未交增值稅,然后下個月15號之前申報,還是現(xiàn)在直接去交,月底結(jié)轉(zhuǎn)入未交增值稅呢,那下個月15號之前不是還要去交一次
答: 你好! 預(yù)交增值稅,是當(dāng)月交的
去年的印花稅有月份申報錯誤,現(xiàn)在如果去更正的話,只能更正當(dāng)期的對嗎?更正后補交的稅是今年扣?去年帳可以不動,今年分錄補一個補交2017年印花稅的嗎
稅款所屬期間為11月的增值稅我是沒申報錯的,但是今天交12月的稅時不小心更正申報了11月的,發(fā)現(xiàn)后立刻改回來之前的,但清繳稅款還是有因為更正申報而產(chǎn)生的補繳的稅款
去年有筆免抵稅額沒交城建稅,是不是要到對應(yīng)的那個月去更正申報,是去更正去年報表,還是現(xiàn)在去補申報
企業(yè)所得稅匯算清繳是負數(shù)幾毛錢,稅務(wù)所管理員不建議申請退稅,讓更正申報補交幾十,我去大廳更正申報后需要更正上一年的財務(wù)報表嗎?
老師,四五月份的銷售額更正申報到三月份,三月要補繳7萬五千多增值稅。四五月分更正后都不需要交增值稅。四五月份更正前一共交了六萬多的稅…。那現(xiàn)在申請退稅,只能退六萬多?


孝順的麥片 追問
2023-03-19 11:00
青檸 解答
2023-03-19 11:00