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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-19 19:19

不需要,你可以申請金蝶ERP中核銷這筆發(fā)票,只需要將這筆發(fā)票做一個“發(fā)票錯誤”的備注,核銷后,你可以將供應商開發(fā)票金額差價回退給供應商即可。

毀若亦?? 追問

2023-03-19 19:19

哦,那么備注需要寫什么內容?

999 解答

2023-03-19 19:19

在備注中寫明“發(fā)票錯誤”,然后你可以給出詳細的原因,比如發(fā)票金額多了,發(fā)票內容不對等等,便于管理員審核和處理。

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相關問題討論
是的,需要供應商重新開票。
2022-03-31 14:19:32
不需要,你可以申請金蝶ERP中核銷這筆發(fā)票,只需要將這筆發(fā)票做一個“發(fā)票錯誤”的備注,核銷后,你可以將供應商開發(fā)票金額差價回退給供應商即可。
2023-03-19 19:19:30
你好,發(fā)票金額錯誤應當退回按正確金額開具發(fā)票才是的
2019-11-11 14:28:05
你好 不用作廢 可以用復印件做賬
2020-05-25 11:01:56
你好 那你們實際業(yè)務應該也是與合同一致的 應該是按合同來開票的。
2019-11-11 14:41:57
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