老師,一般納稅人。上月留底進項加本月進項大于銷項不用交稅,那還要做分錄嗎?要的話怎么做?
欣慰的向日葵
于2023-03-20 13:39 發(fā)布 ??385次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-20 13:44
是的,上月留底進項加本月進項大于銷項不用交稅,但是仍然需要做分錄。你可以把本月的進項記入留底賬戶,把上月留底賬戶的余額減少,并且把本月的銷項記入應(yīng)交稅金賬戶,減少應(yīng)交稅金賬戶余額。
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您好,進項大,您可以不用做分錄。
2022-04-01 14:26:42

是的,上月留底進項加本月進項大于銷項不用交稅,但是仍然需要做分錄。你可以把本月的進項記入留底賬戶,把上月留底賬戶的余額減少,并且把本月的銷項記入應(yīng)交稅金賬戶,減少應(yīng)交稅金賬戶余額。
2023-03-20 13:44:43

進項大于銷項的話,月底可以不用做結(jié)轉(zhuǎn)憑證
2020-06-20 08:30:48

您好,您是期末增值稅三級科目的結(jié)轉(zhuǎn)是嗎,上期有留底稅額,比如是1000,那就是在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方余額是1000,然后本期的銷項稅額是5000,余額是在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候是借銷項稅額貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額是3000,余額在借方,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項稅,這樣實際期末需要交增值稅是5000-1000-3000=1000,也就是轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方余額,再轉(zhuǎn)到未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-11-05 10:07:44

同學(xué)你好
1.對的
2.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項
3.繳納增值稅
2021-01-10 07:47:45
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