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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-03-20 16:12

借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務收入負數(shù)
應交稅費,負數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應收賬款
貸主營業(yè)務收入應交稅費。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-20 16:15

謝謝老師,實際上這筆款項是收到了在2020年

郭老師 解答

2023-03-20 16:16

你好,用應收賬款過渡一下的,因為錢沒有退回來,你做不了銀行存款。

優(yōu)雅的柚子 追問

2023-03-20 16:17

借:銀存452865.64
貸:主營業(yè)務收入439675.38
應交稅費13190.26
但是他之前直接只做了一筆這個,沒有應收賬款這個分錄

郭老師 解答

2023-03-20 16:18

你好,因為錢沒有退回來,你用不了銀行存款,所以用一個往來科目代替。

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相關問題討論
不含
2017-03-20 16:45:51
是的,收入也要結轉到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,是實現(xiàn)收入分錄嗎
2017-11-09 12:57:43
你好;應交稅費繳納了就沒有余額了 借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-03-07 17:08:31
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