社保費(fèi)滯納金記科目是記營業(yè)外支出嗎? 問
是,社保費(fèi)滯納金記科目是記營業(yè)外支出 答
合伙25年3月企業(yè)收到對外投資公司的分紅款,怎么做 問
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款, 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸銀行存款。 答
老師,幫我發(fā)一份農(nóng)村合作社的財(cái)務(wù)制度 問
同學(xué),你好 可以參考 https://www.moa.gov.cn/govpublic/NCJJTZ/202207/t20220729_6405942.htm 答
請問小規(guī)模開專票票超過30萬了,再開具普票同樣按1 問
是的,小規(guī)模開專票票超過30萬了,再開具普票同樣按1%繳納稅款 答
老師,這社保不是出新規(guī)了嗎,看到好多人發(fā)圈說收到 問
他們在其他地方有申報(bào)工資個(gè)稅交社保嗎 答

資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款那一欄的數(shù)字為啥是應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額
答: 應(yīng)付賬款是企業(yè)按照合同約定,對外應(yīng)付的貨款、工資、稅款及其他債務(wù),是企業(yè)與外界債權(quán)人之間的債權(quán)關(guān)系,是企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表中一項(xiàng)重要的負(fù)債項(xiàng)目。應(yīng)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末貸方余額+預(yù)付賬款期末借方余額是因?yàn)檫@些賬款有可能已經(jīng)出現(xiàn)在賬上,但是在當(dāng)期并未支付出去,因此需要將這些期末余額加起來,得出應(yīng)付賬款的總余額,以便正確反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況。
應(yīng)收賬款借方余額10,預(yù)收賬款借方余額10,應(yīng)付賬款貸方余額10,預(yù)付賬款借方10,資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)收賬款期末余額20,預(yù)收賬款期末余額0,應(yīng)付賬款期末余額10,預(yù)付賬款期末余額10,這么填對嗎?
答: 您好,對的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表中,預(yù)付賬款的期末余額,是不是等于預(yù)付賬款的借方余額加上應(yīng)付賬款的借方余額呀,應(yīng)付賬款的期末余額等于預(yù)付的貸方余額加上應(yīng)付的貸方余額,那么是不是如果預(yù)付賬款借方是負(fù)數(shù),那么這個(gè)負(fù)數(shù)是不是應(yīng)該按正數(shù)加上應(yīng)付的貸方數(shù)填到應(yīng)付賬款的期末余額那里呢?
答: 你好 是的,如果預(yù)付賬款明細(xì)賬是負(fù)數(shù),也就是貸方余額,是需要填入應(yīng)付賬款項(xiàng)目的。

