
借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款我現(xiàn)在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業(yè)務成本借:應付賬款,貸:主營業(yè)務成本
答: 你好,是的
為什么要暫估費用?如果借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款--暫估費用那下月暫估與實際相符的話,是不是就不用調(diào)整摘要與分錄了?
答: 這個是權責發(fā)生制原因,所以存在暫估,那只需要做,貸預付賬款暫估款 負數(shù),貸預付賬款供應商,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上年有一筆分錄做了借:主營業(yè)務成本-31500???貸:銀行-31500,應該做借:預付賬款???貸:銀行??現(xiàn)在怎樣調(diào)整
答: 同學你好,2019年調(diào)整去年分錄 借:借:以前年度損益調(diào)整 31500 貸:銀行 31500 同時結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤 31500 貸:以前年度損益調(diào)整31500 借:預付賬款-31500 貸:銀行-31500


袁老師 解答
2017-11-22 12:03
袁老師 解答
2017-11-22 12:50
MIAO 追問
2017-11-22 12:01
MIAO 追問
2017-11-22 12:05
MIAO 追問
2017-11-22 12:17