如果企業(yè)有出口退稅,銷項(xiàng)1000,就是出口開(kāi)普票的700,國(guó)內(nèi)專票是300,,進(jìn)項(xiàng)800,進(jìn)項(xiàng)不是抵扣了專票的300嗎,還有普票的800沒(méi)有抵扣,用來(lái)出口退稅,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。
歡總在笑
于2023-03-21 10:12 發(fā)布 ??423次瀏覽
- 送心意
齊惠老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-03-21 10:21
你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),出口開(kāi)普票,是用來(lái)做出口退稅的,你這里的進(jìn)項(xiàng)800,中包含了企業(yè)本身的300元專票,不能用來(lái)抵扣出口的普票,只能用來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。除此之外,在計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),還要注意把零稅率、免稅和不征稅的銷售額減去,而把減按辦法實(shí)行的銷售額算上。另外,拓展一下,我們還可以進(jìn)行“發(fā)票管理”,及時(shí)錄入發(fā)票信息,便于管理企業(yè)發(fā)票信息,避免稅務(wù)payable或者稅務(wù)審計(jì)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題,減少企業(yè)發(fā)票管理成本,提高企業(yè)管理效率。
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你好,假定這些都是稅金額.增值稅報(bào)表應(yīng)納增值稅=300-800=-500
銷項(xiàng)出口700,那退稅500.普票是不可以抵扣的
2022-04-13 11:04:04

你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),出口開(kāi)普票,是用來(lái)做出口退稅的,你這里的進(jìn)項(xiàng)800,中包含了企業(yè)本身的300元專票,不能用來(lái)抵扣出口的普票,只能用來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。除此之外,在計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),還要注意把零稅率、免稅和不征稅的銷售額減去,而把減按辦法實(shí)行的銷售額算上。另外,拓展一下,我們還可以進(jìn)行“發(fā)票管理”,及時(shí)錄入發(fā)票信息,便于管理企業(yè)發(fā)票信息,避免稅務(wù)payable或者稅務(wù)審計(jì)時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題,減少企業(yè)發(fā)票管理成本,提高企業(yè)管理效率。
2023-03-21 10:21:42

抵扣進(jìn)項(xiàng)的出口發(fā)票,就是可以退稅的。因?yàn)橛辛舻侄愵~才會(huì)有退稅。如果沒(méi)有期末留抵,就退不了稅
視同內(nèi)銷,就是出口的金額不免增值稅,需要正常的計(jì)銷項(xiàng)稅額
2017-09-23 15:04:34

同學(xué)你好
按照全額申報(bào)
2022-05-11 11:36:06

您的開(kāi)具增值稅銷售稅額49減進(jìn)項(xiàng)稅額39還有10萬(wàn),您的出口是免稅的,免抵退稅政策是指出口的不用交稅,進(jìn)項(xiàng)稅額依然能抵扣,超出的進(jìn)項(xiàng)還能退稅,還需要繳納10萬(wàn)元,非常感謝您的提問(wèn)
2019-10-31 19:42:04
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