亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-22 16:31

您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。 
借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。
2017-11-22 16:31:30
過期,盤虧是這樣處理 借;待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借;管理費用等科目 貸;待處理財產(chǎn)損益 需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-11-02 21:05:29
你好!轉(zhuǎn)入待處理財產(chǎn)損益,領(lǐng)導(dǎo)審批后有承擔(dān)的計入其他應(yīng)收款,單位承擔(dān)轉(zhuǎn)入管理費用
2020-07-18 15:50:19
借:庫存商品貸:管理費用,沖減管理費用即可的了
2018-08-16 08:52:20
你好,公司之前沒掛賬,你之前發(fā)出貨物所做的分錄具體是什么呢?
2022-03-22 20:47:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...