
請問、我從上一個會計接到賬目,2月有一筆交納社保她沒入帳,2月的銀行存款余額和對賬單對不上,我目前是手工賬,我錄入了2月的期末數(shù)作為3月余額表期初數(shù),我該怎么調(diào)一下帳呢?
答: 你需要先核實2月的期末存款數(shù),然后將交納社保的金額加到期末存款數(shù)中,再將新的期末存款數(shù)作為3月期初數(shù),這樣就可以完成2月和3月的對賬了。
老師,問一下,我剛接手了一個單位,原來會計用的是手工帳,我現(xiàn)在用財務(wù)軟件,我需要從我接手這月錄入她上月已經(jīng)做完帳的余額作為我接手后的期初數(shù)據(jù),期初數(shù)據(jù)是只錄一級科目,還是下級科目都要錄入?
答: 你好,需要錄入明細(xì)科目余額。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
接手一個公司的代賬,之前會計用金蝶把一月的帳做完了,但是現(xiàn)在要用快帳軟件開始做2月份的帳,建賬時時只用把1月科目余額表的期末余額錄到2月的期初余額嗎?那這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表中的期初數(shù)就是1月的月末數(shù)了,而不是1月的年初數(shù)?該怎么做?
答: 到時把報表期初數(shù)變變就行了


無語的蝸牛 追問
2023-03-21 17:37
青檸 解答
2023-03-21 17:37