老師您好 我們是一個(gè)國(guó)企,自己弄了個(gè)食堂,還有一個(gè) 問(wèn)
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問(wèn)
關(guān)鍵是是真實(shí)的暫估嗎? 答
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)最新的快遞費(fèi)(收派服務(wù)費(fèi))開(kāi)票的賦碼 問(wèn)
現(xiàn)在還是這個(gè)稅目和編碼,如果改了是沒(méi)法開(kāi)的, 3040409000000000000收派服務(wù)物流輔助服務(wù) 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計(jì)費(fèi)、安裝 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)按明細(xì)來(lái)開(kāi)就可以 答
勞務(wù)派遣公司,招的勞務(wù)工人的工資可以做為派遣人 問(wèn)
你好,可以的。可以開(kāi)差額。 答

老師,想問(wèn)下我月末計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅費(fèi)用,為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,剛好是我計(jì)提的那筆所得稅
答: 當(dāng)然,所得稅費(fèi)用是企業(yè)主要負(fù)擔(dān)的稅費(fèi),它可以在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)。月末計(jì)提借所得稅費(fèi)用,意思是將該月應(yīng)交稅費(fèi)的金額先存入一個(gè)專門的借方科目,在以后的時(shí)間里再按照分期依次償還給政府,其實(shí)就是給自己安排個(gè)還款日期而已。如果不這么做的話,這筆稅款就要一次性繳納了,顯然會(huì)增加企業(yè)的負(fù)擔(dān)。
老師,想問(wèn)下我月末計(jì)提借所得稅費(fèi)用,貸,應(yīng)交稅費(fèi)?所得稅費(fèi)用,為啥資產(chǎn)負(fù)債表不平呢,剛好是我計(jì)提的那筆所得稅
答: 你好,你計(jì)提的所得稅金額,有在資產(chǎn)負(fù)債表的? 未分配利潤(rùn)? 欄次體現(xiàn)嗎?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
所得稅費(fèi)用=遞延所得稅+當(dāng)期應(yīng)交所得稅,遞延所得稅分為遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。前面的所得稅費(fèi)用是不是就是利潤(rùn)表中年末的所得稅費(fèi)用?如果不是年末是月末的話,是不是利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用僅僅指的是當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅?是不是到了年末才做借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn)(或者貸)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(當(dāng)期應(yīng)繳納的所得稅)遞延所得稅負(fù)債(或者借方)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用?平時(shí)月末借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用?
答: 你好,是指的利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用。只要存在遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債就會(huì)影響當(dāng)期的所得稅費(fèi)用。年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)

