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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-23 11:36

你好,此問題已經給予回復

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你好,在原材料借方登記負數(shù),或貸方登記5000就是了
2017-11-23 11:36:11
你好,此問題已經給予回復
2017-11-23 11:36:27
你好,應該是先把暫估入庫的分錄,紅字沖回。再按照收到的發(fā)票入賬。
2019-01-09 14:52:11
借:原材料-XX材料 貸:應付賬款-暫估應付款-XX供應商 需要合同、送貨入庫單據做附件,而當月領用原材料時,按你做的分錄即可,不需要備注暫估
2020-04-09 17:45:29
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
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