你好,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額可以抵消下期的銷項嗎?還是轉(zhuǎn)作成本,方便的話麻煩老師寫幾個分錄,謝謝。
搞怪的啤酒
于2023-03-22 13:15 發(fā)布 ??359次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-22 13:26
不客氣,您的問題我可以回答。是的,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的稅額可以抵消下期的銷項,而且還可以轉(zhuǎn)作成本。您只需要制定相應(yīng)的分錄即可。
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不客氣,您的問題我可以回答。是的,出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的稅額可以抵消下期的銷項,而且還可以轉(zhuǎn)作成本。您只需要制定相應(yīng)的分錄即可。
2023-03-22 13:26:49

你好,出口抵內(nèi)銷,是出口產(chǎn)品用的進項增值稅抵當期內(nèi)銷的銷項稅,沒有分錄。
如果抵減后有余的進項稅再退稅,如果抵減不夠就要交增值稅
、交增值稅分錄、
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022-04-14 18:03:38

12月份想把增值稅科目結(jié)平,麻煩老師看下,銷項稅是358718.3 進項稅610534.09 出口已退退稅266185.99 不得抵扣4.02.全年已交增值稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 14374.22,這個金額是本年全年交的稅,是不是填在出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額里面,
答復(fù):您好,根據(jù)您excel列示的數(shù)據(jù),應(yīng)交增值稅是0啊,請問您指的本年全年繳稅是指哪個數(shù)呢。
麻煩老師寫一下分錄增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,怎么可以結(jié)平
答復(fù):借記應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸記銀行存款即可。
2021-01-26 08:53:41

你好
不可以!本期抵掉了~
2019-10-29 12:03:24

是的
借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
(金額等于免抵稅額)
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
?。ń痤~等于免抵退稅額)
2015-12-15 08:38:04
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2023-03-22 13:26
良老師1 解答
2023-03-22 13:26