
我們是新成立的公司 10月份支付了11月到明年4月的辦公室租金 怎么做分錄 跨年度的是計(jì)入預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用啊
答: 計(jì)入待攤費(fèi)用吧 借;待攤費(fèi)用貸:銀行存款
老師,您好,我公司1月份租的辦公室,付了一年的房租,1月份只收到收據(jù),沒有發(fā)票就掛在預(yù)付賬款上了,6月份收到收據(jù)7月份要入賬,要怎么做分錄呀?
答: 你6月收到了什么收據(jù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,辦公室魚缸預(yù)付款7500元,收到票據(jù),怎么做分錄
答: 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸、預(yù)付賬款。


萌噠噠的小蘿卜 追問
2017-11-24 10:39
袁老師 解答
2017-11-24 10:42