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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-23 13:10

根據(jù)你提供的信息,會計分錄應該是:

光玄月 追問

2023-03-23 13:10

謝謝老師,我明白了。

齊惠老師 解答

2023-03-23 13:10

很高興能夠幫助你,如果還有什么問題,歡迎隨時向我提問。

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根據(jù)你提供的信息,會計分錄應該是:
2023-03-23 13:10:53
借原材料100400,借應交稅費13000,貸應付賬款113400。
2020-06-23 22:24:10
你好 借,在途物資51500 借,應交稅費一應增一進項6500 貸,應付賬款59000
2022-06-19 18:35:09
1借材料采購212000 應交稅費應交增值稅進項稅27300 貸應付賬款237300 銀行存款2000
2023-05-09 18:53:43
您好 (1) 6日,采購A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款210 000元,增值稅稅額27 300元,款項尚未付,材料運到并驗收入庫另用銀行存款支付運雜費2000元。計劃成本為220 000元。 借:材料材料-A 210000%2B2000=212000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 27300 貸:應付賬款 210000%2B27300%2B2000=239300 借:原材料-A 220000 貸:材料采購 -A 212000 貸:材料成本差異 8000 (2) 20日,采購B材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明貨款50000元,增值稅稅額6500元,對方代墊運雜費2 000元,款項用銀行存款支付,材料尚未運到。 借:材料材料-B 50000%2B2000=52000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6500 貸:銀行存款? 50000%2B6500%2B2000=58500 (3) 28日,收到C材料批,結算憑證未到,以200 000元的計劃成本暫估入庫。 借:原材料-C? 200000 貸:應付賬款-暫估應付賬款? 200000
2023-03-23 11:25:07
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