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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2017-11-25 10:59

您好,收到管理費(fèi)用,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。給發(fā)包公司開發(fā)票時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

xyz 追問

2017-11-25 12:21

給發(fā)包方開了發(fā)票之后,發(fā)包方會(huì)把錢打入我們的賬上,我們只把管理費(fèi)的點(diǎn)扣下來,剩下的全部打給掛靠方,應(yīng)該不能做管理費(fèi)吧,相當(dāng)于當(dāng)作自己的工程來做了

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 12:22

您好,是的,需要按自己的工程來做的。

xyz 追問

2017-11-25 12:29

我就是不知道返給掛靠方這部分這么做賬,用什么樣的方法做才符合稅法

王雁鳴老師 解答

2017-11-25 13:52

您好,返給掛靠方的這部分,需要讓掛靠方提供發(fā)票,或者勞務(wù)人員工資來報(bào)銷,貴公司作為給發(fā)包方開具發(fā)票的成本處理。

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您好,收到管理費(fèi)用,借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。給發(fā)包公司開發(fā)票時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-11-25 10:59:18
這個(gè)的話 簡化處理 你們預(yù)收的工程款 作為預(yù)收賬款 等工程結(jié)束了 轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入 同時(shí) 他們給你們開票 你們做 主營業(yè)務(wù)成本的哦 這樣 可以支付給他們錢了
2020-04-11 22:14:00
我公司是建筑企業(yè),現(xiàn)有另一公司(沒有資質(zhì))掛靠我公司,利用我公司資質(zhì)承包一建筑工程,我公司收受該公司管理費(fèi),建筑發(fā)票由我公司開給發(fā)包公司,我公司應(yīng)該如何做整套會(huì)計(jì)分錄?
2022-10-22 14:02:32
借:工程施工貸:銀行存款
2017-12-24 13:29:37
是的,異地施工就得開外經(jīng)證
2024-09-20 10:17:02
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