老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問(wèn)
直接做往來(lái)內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們無(wú)償使用主管部門提供的辦 問(wèn)
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問(wèn)
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

財(cái)務(wù)費(fèi)用中手續(xù)費(fèi)19,結(jié)息3800。月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 手續(xù)費(fèi)19應(yīng)記入應(yīng)付賬款,結(jié)息3800應(yīng)記入其他收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)按照正常的會(huì)計(jì)分錄要求,即把當(dāng)月的應(yīng)收賬款等按照會(huì)計(jì)分錄的賬務(wù)記錄進(jìn)行匯總結(jié)轉(zhuǎn)。
財(cái)務(wù)費(fèi)用中手續(xù)費(fèi)19,結(jié)息3800。月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做會(huì)計(jì)分錄如何結(jié)轉(zhuǎn)
答: 借銀行存款, 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,-3800 借財(cái)務(wù)費(fèi)用,19 貸銀行存款 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)3800-19
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們這邊是手工做賬 當(dāng)月銀行手續(xù)費(fèi)3元 計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 利息收入40元 請(qǐng)問(wèn)老師如何做沖減會(huì)計(jì)分錄?月底如何結(jié)轉(zhuǎn)?剩余的利息收入怎么做?
答: 借財(cái)務(wù)費(fèi)用銀存3 借銀存40貸財(cái)務(wù)費(fèi)用40 借財(cái)務(wù)費(fèi)用37貸本年利潤(rùn)

