
公司實(shí)際支付500元!但是對(duì)方開(kāi)690的發(fā)票!我改怎么做賬?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 500 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 690 剩下190是不需要開(kāi)具發(fā)票嗎
公司實(shí)際支付500元!但是對(duì)方開(kāi)690的發(fā)票!我改怎么做賬?
答: 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 500 借;管理費(fèi)用等科目 貸;預(yù)付賬款 690 剩下190是不需要開(kāi)具發(fā)票嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn)票比實(shí)際支付的款多3分,該怎么做賬?
答: 你好,借;原材料等科目,貸;銀行存款等科目,營(yíng)業(yè)外收入0.03
老師,您好,一般對(duì)公轉(zhuǎn)款,抹零的這部分怎么做賬,比如本應(yīng)支付300.68元,實(shí)際對(duì)公只付了300.65元,這少的0.03元怎么平賬?
老師,對(duì)方給我們公司開(kāi)了5240元的發(fā)票,我們實(shí)際支付5200元,多的40元還用做賬嗎?入什么科目?
老師,對(duì)方給我們公司開(kāi)了5240元的發(fā)票,我們實(shí)際支付5200元,多的40元還用做賬嗎?入什么科目?

