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清香
于2017-11-28 19:05 發(fā)布 ??1058次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-11-28 19:07
你好,內帳是不需要考慮應交稅費的 全額計入主營業(yè)務收入
清香 追問
2017-11-28 19:09
哦,謝謝老師!再問一下廚房用的食材和調料怎么核算每天的成本啊?
鄒老師 解答
2017-11-28 19:10
你好,你可以根據期初+本期購進——期末剩余計算本月領用 的金額
哦,謝謝!
2017-11-28 19:11
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
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稅負=應交稅費/主營業(yè)務收入,主營業(yè)務收入含稅嗎
答: 不含
收入做分錄一般順序 是:借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。借主營業(yè)務成本,貸:庫存商品。如果是勞務的收入,借主營業(yè)務成本,貸什么呢?
答: 你好 ;? ?借勞務收入的話; 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我3月份做錯了一筆分錄。就是主營業(yè)務收入下面忘了寫應交稅費了,這個月應該怎么改賬
答: 紅沖錯的做上正確分錄
包稅制茶樓餐飲內賬做收入分錄的時候是不是也要:借:現金 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費???
討論
小規(guī)模納稅人免稅收入,做分錄,是借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應收稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅,貸:營業(yè)外收入?
老師,就是我4月和6月8月有幾筆分錄做錯了,我在12月沖銷重新做,調整后的是這樣的,然后主營業(yè)務收入變成了負數,應交稅費少了幾千塊錢,,您能幫我看看怎么改正嗎?原來錯的分錄與沖銷的一致,只是金額沖的做成了負數
老師,就是我4月和6月8月有幾筆分錄做錯了,我在12月沖銷重新做,調整后的是這樣的,然后主營業(yè)務收入變成了負數,應交稅費少了幾千塊錢,您能幫我看看怎么改正嗎?
我們公司是銷售電子產品的,比如銷售顯示器,那分錄可以直接借應收貸主營業(yè)務收入,應交稅費嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624661 個
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清香 追問
2017-11-28 19:09
鄒老師 解答
2017-11-28 19:10
清香 追問
2017-11-28 19:10
鄒老師 解答
2017-11-28 19:11