
今年6月開的發(fā)票 7到9月沒開發(fā)票 按理會計7月就申報過印花稅了 現(xiàn)在9月申報印花稅所屬期顯示4-6月的印花稅 是零申報還是算6月的發(fā)票印花稅
答: 你這個4-6月申報期,不是在9月申報的,你0申報后,應(yīng)該是會報錯的,如果報錯,你要吧這行申報記錄刪除,
對印花稅申報不理解,對于銷售開票時,必定會申報印花稅。那如果采購時收到發(fā)票是否也應(yīng)該申報印花稅
答: 您好,一般情況下,查賬征收的,有合同就交印花稅,沒合同不交印花稅的。核定征收的,有收入和采購就要交印花稅的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當(dāng)月不開發(fā)票,印花稅就0申報嗎?
答: 當(dāng)月沒有收入與成本,印花稅可以0申報


星星 追問
2017-11-29 08:53
星星 追問
2017-11-29 08:57
袁老師 解答
2017-11-29 09:23