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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2017-11-29 10:19

1、借:銀行存款  3000 
貸:應收賬款    3000 
2、借:銷售費用  200 
貸:銀行存款   200

浮生若夢 追問

2017-11-29 10:30

如果是銷售產品3000元返利200元,返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現金2800 銷售費用_返利200 貸:應收3000 銷售商品時還是按3000元,確定收入嗎? 借:應收賬款3000 貸:主營業(yè)務收入3000

方亮老師 解答

2017-11-29 10:42

可以的。銷售商品時還是按3000元,確定收入。

浮生若夢 追問

2017-11-29 10:44

商貿公司每天銷售的每一筆收入都要隨時結出材料成本怎么做呢?借:主營業(yè)務成本  貸:庫存商品   金額要隨時結出按那種方法呢?

方亮老師 解答

2017-11-29 10:52

可以月末統(tǒng)一結轉,采用月末一次加權平均法即可,存貨單位成本=(原有庫存存貨的實際成本+本月各批進貨的實際成本之和)/(原有庫存存貨數量+本月各批進貨數量之和),本月發(fā)出存貨的成本=本月發(fā)出存貨的數量×存貨單位成本。

浮生若夢 追問

2017-11-29 11:02

平時銷售發(fā)出庫存商品怎么做賬呢?就是平時要減少庫存商品數據財務上怎么提現呢?

方亮老師 解答

2017-11-29 11:20

平時登記數量金額明細賬里面的數量即可,不用編制分錄。

浮生若夢 追問

2017-11-29 11:44

懂了,感謝老師

方亮老師 解答

2017-11-29 12:02

不客氣。

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相關問題討論
1、借:銀行存款 3000 貸:應收賬款 3000 2、借:銷售費用 200 貸:銀行存款 200
2017-11-29 10:19:52
你開紅字發(fā)票么,你退款 那就做借應收賬款 貸銀行,開紅字還需要做借應收 負數 貸主營業(yè)務收入 負數 應交稅費應交增值稅 負數
2019-11-04 09:31:57
你好 ?。?)發(fā)出商品時:   借:委托代銷商品       貸:庫存商品        ?。?)收到代銷清單時:   借:應收賬款        貸:主營業(yè)務收入            應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)   借:主營業(yè)務成本      貸:委托代銷商品       借:銷售費用         貸:應收賬款         ?。?)收到支付的貸款時:   借:銀行存款        貸:應收賬款 
2020-04-14 17:03:37
你好,不要一筆合并起來做,分開一筆筆做,一個附件做一張憑證。
2016-11-25 11:51:09
借;應付賬款 58000 貸;應收票據 48000 銀行存款 10000
2016-11-25 11:39:04
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