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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-28 15:34

同學,你好
往來很亂的話,你需要和客戶、供應商一一核對金額,整理賬套,把數(shù)據(jù)調整成為核對過的金額

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相關問題討論
你好,可以是其他應收款的啊
2020-05-20 11:25:20
您好,這只能和銷售逐個單位核對
2019-08-20 21:18:20
公司的往來款特別多, 不知入應收還是應付,混亂了。如果是同一戶(或同一人,可以并戶操作) 借:應付賬款——B 貸:應收賬款——B 借:其他應付款——A 貸:其他應收款——A 其他的不是一樣的,就暫時不處理
2017-06-22 09:06:36
你好 ;你要應收未收的款是應收賬款 這個是你的資產(chǎn) ; 你的應付未付款的 是 應付賬款。 這個是你的負債
2021-09-15 15:14:12
你好實際中運用得不少啊
2019-06-05 19:17:59
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