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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-29 10:55

借;庫存現(xiàn)金等科目  貸;以前年度損益調(diào)整  應(yīng)交稅費(fèi)

左岸 追問

2017-11-29 11:07

老師 我原來做的是借以前年度損益調(diào)整,貸現(xiàn)金,稅務(wù)檢查講這樣視同分紅,要繳個(gè)人所得稅  然后結(jié)轉(zhuǎn)是借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整  那現(xiàn)金下賬的要怎么做啊

鄒老師 解答

2017-11-29 11:09

你好,無票收入,以前年度損益調(diào)整是在貸方而不是借方的 
借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 
這個(gè)就是稽查補(bǔ)以前年度無票收入賬務(wù)

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借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)
2017-11-29 10:55:02
您好: 通過以前年度損益調(diào)整即可。
2020-04-29 10:39:44
計(jì)入營業(yè)外收入就可以了,不用以前年度損益調(diào)整
2020-04-02 10:48:17
你好 需要用到以前年度損益調(diào)整科目的,金額小的話可以不用
2020-03-16 13:37:25
你好,在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤體現(xiàn)
2018-10-23 09:21:18
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