
我公司有一筆出口業(yè)務(wù),我知道出口貨物的運(yùn)費(fèi)是不得抵扣的,不過出口貨物時,我們是委托貨代操作,如安排船運(yùn),出口申報手續(xù),以及鑒定HS code等,貨代跟我們結(jié)算時會開專用發(fā)票,但是開的是總額(包括申報,運(yùn)費(fèi),鑒定等),我想問一下,運(yùn)費(fèi)不能抵,其他的也不能抵扣嗎?
答: 你是用于出口產(chǎn)品的,因為出口產(chǎn)品是免稅的,所以你用于出口產(chǎn)品的其他所有的費(fèi)用支出的專票都不可以抵扣的。
請問老師,進(jìn)出口企業(yè)正常取得的專用發(fā)票是不是得正常抵扣
答: 你好 外貿(mào)的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是貿(mào)易型出口企業(yè),在出口業(yè)務(wù)時取得的從工廠到港口的運(yùn)費(fèi)發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)以及代理報關(guān)等費(fèi)用的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?
答: 你好; 如果你們是只有出口貨物的業(yè)務(wù)是免增值稅的; 那么你們就不能抵扣的
老師,6.7月出口業(yè)務(wù)沒有開發(fā)票,但是正常申報收入了,現(xiàn)在出口專用發(fā)票買回來了,需要補(bǔ)開以前月份的出口收入的發(fā)票嗎
老師外貿(mào)企業(yè)用于出口的貨物進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項轉(zhuǎn)出后能用來申報出口退稅嗎
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項發(fā)票已選 外貿(mào)出口退稅,現(xiàn)發(fā)票有誤,申請紅字發(fā)票時,是選 已抵扣,還是未抵扣
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項發(fā)票已勾選 出口退稅勾選,現(xiàn)發(fā)票有誤,申請紅字發(fā)票時,是選 已抵扣,還是未抵扣

